Formula 1040-ya daxil edin və ya K-1 cədvəlini daxil edin
Bir şirkətə sahib olsanız da, hansı biznesiniz olursa olsun, biznesinizdən əldə olunan gəlir doğrudan şəxsi vergi qayıdışına keçir. Yəni, hər il aldığınız işdən əldə olunan mənfəət şəxsi 1040-un bir hissəsi hesabatında və ödənilməlidir.
Bu vergi məlumatı şəxsi geri dönüşünüzə necə daxil olursa, sahib olduğunuz iş növündən asılıdır.
- Sizin biznesiniz tək sahibkarlıq və ya vahid MMMdirsə, biznes gəlirinizi C cədvəlində bildirirsiniz.
- Sizin biznesiniz bir tərəfdaşlıq və ya çoxsaylı üzvlüyə malikdirsə, biznes gəlirinizi Schedule K-1 (Form 1065) hesabatında bildirirsiniz.
- Sizin biznesiniz S korporasiyasıdırsa , iş gəlirinizi Schedule K-1 (Form 1120S) -nin fərqli bir növü üzrə hesabat verirsiniz.
- Sizin biznesiniz C korporasiyasıdırsa, fərdi vergi bəyannaməsində dividend gəlirini bildirirsiniz. Əgər siz korporasiyada işləsəniz, işçi sayılırsınız və bu gəlir əmək haqqı kimi vergiyə cəlb olunur.
Xahiş etməyin; hamısı açıqlanacaq.
Bu müzakirə tək tərəfdaşlıq və ya vahid MMC, bir tərəfdaşlıq üçün K-1 cədvəli, birdən çox üzv MMC və ya S korporasiyası üçün C cədvəlinə və korporativ səhmdarlar üçün dividend gəlirinə tətbiq edilir. İş vergi məlumatını şəxsi vergi bəyannaməsinə necə daxil etdiniz
Vergilərin tək bir sahibkarlıq və ya tək üzvü olan MMC kimi verilməsi
Biznes vergilərini yeganə mülkiyyətçi və ya tək üzvü olan MMC ( yeganə sahibkarlıq kimi vergiyə cəlb olunur) kimi verdiyiniz halda, biznesinizin xalis gəlirini müəyyən etmək üçün C cədvəlindən istifadə edəcəksiniz.
Xətt 12-də (Biznes gəlirləri və ya zərərləri) C planınız üzrə hesablanırsa, Net gəliri və ya zərər haqqında məlumatı daxil edin. Bu cəmi 12 saylı şəxsi 1040 nömrənizə daxil edilir. İşinizin xalis mənfəəti və ya itkisi, düzəliş edilmiş ümumi gəlirinizi və fərdi verginizi hesablamaq üçün lazım olan digər gəlirlərlə birlikdə istifadə olunur.
C-Schedule C-EZ-dən istifadə edə biləcəyiniz və daha çox zaman hazırlayacağınız təlimatlar da daxil olmaqla cədvəl C haqqında daha ətraflı məlumat.
Ortaq və ya MMC Üzvü kimi vergilərin verilməsi
Bir ortaqlıqda və ya çoxsahəli bir MMC-də (tərəfdaşlıq kimi vergiyə cəlb edilir) bir tərəfdaş olaraq biznes vergiləri təqdim edirsinizsə, işinizin xalis gəlirini müəyyən etmək üçün Schedule K-1 (Form 1065) istifadə edəcəksiniz. K-1 cədvəli (Form 1065) dividendlər, paylar, faizlər, royalti və kapital mənfəətləri daxil olmaqla, tərəfdaşlıqdan gələn bütün gəlirləri bildirir.
K-1 məlumatlarının cədvəli əvvəllər tamamlanmış və IRS ilə ayrılıqda verilmiş tərəfdaşlıq vergisi qaytarıldıqdan ( Form 1065 ) əldə edilir. Form 1065-də olan tərəflər tərəfdaşlar arasında ortaqlıq müqaviləsində və ya əməliyyat müqaviləsində (MMC üçün) ətraflı şəkildə göstərilən tərəfdaşlıq hissələrinə əsasən bölünürlər. Forma 1065-də vergilər ödənilmir; yalnız bir məlumat qaytarılmasıdır .
K-1 cədvəli E-cədvəli əlavə gəlir və zərərdə düzgün yerə daxil edilməli olan bir neçə ədəd məlumat daxildir. Daha sonra cədvəl E məlumatları Line 17-də 1040 şəxsi formaya daxil edilir.
Həyat yoldaşları üçün xüsusi vəziyyət
Əgər siz və həyat yoldaşı bir işdə tərəfdaşsınızsa, biznes vergilərinizi Qualified Joint Venture (QJV) kimi təqdim etmək üçün uyğun ola bilərsiniz. Bu halda, tərəfdaşlıq qayıdışı yerinə, iki C cədvəlini təqdim edə bilərsiniz.
QJV statusu seçmək hüququ dövlətinizdən və digər şərtlərdən asılıdır.
S şirkətinin sahibi kimi vergilərin verilməsi
S korporasiyasının sahibi (səhmdarı) kimi gəliriniz varsa, Form 1120S üçün fərqli bir cədvəl K-1 faylını göndərin. Məlumatlar tərəfdaşlıq üçün K-1-nin cədvəlinə bənzərdir və S korporasiyasından müxtəlif növ gəlirlərinizə əsaslanır. S korporasiyası Form 1120-S-də bir iş vergi bəyannaməsi təqdim edir.
Korporativ Səhmdar Vergilərin Verilməsi
Şirkət korporativ gəlir vergisi ödəyir, amma səhmdar kimi dividend alsanız, həmin dividend gəliri üzrə vergi ödəməlisiniz. Dividendlər adi gəlir və ya səmərəli gəlir kimi vergiyə cəlb edilir. (Bəli, bu ikiqat vergidir .) Siz gəlirini dividendlərdən göstərən 1099-DIV alacaqsınız.
Dividend gəlirlərini necə təqdim etmək barədə daha ətraflı məlumat üçün vergi mütəxəssisinizlə əlaqə saxlayın.
Özünü məşğulluq vergiləri üçün Cədvəl SE- də biznes gəlirləri daxildir
İş gəlirinizə görə gəlir vergilərinin ödənilməsi ilə yanaşı, özünü məşğulluq vergiləri də ödəyəcəksiniz (Sosial Müdafiə / Özünü məşğul edənlər üçün Medicare). Əgər bir şirkət və ya S korporasiyasının sahibi olsanız, özünüzlə məşğul olmağınız hesab edilmir.
Sizin biznes gəliriniz özəl məşğulluq vergisinin məbləğini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Cədvəl C-dən olan Net gəlirinizə, Schedule K-1-dən olan tərəfdaşlıq gəlirinizin payına və ya Schedule K-1 (1120S) S korp gəlirindən məlumatı daxil etməlisiniz. Cədvəl SE , bu informasiyanı özünüidarə vergi öhdəliyini hesablamaq üçün istifadə edir.
Vergidən Vergi Hesabınızı Geri Alın
Vergidən qayıdışınızı verdiyinizdən əmin olun, beləliklə IRS tərəfindən gecikmə tarixindən gec olmayaraq alınmalıdır. Bu iki məqaləni yoxlayın:
- Bu yazı, cari vergi ili üçün vergi bəyannamələrinin (tarixdə işlədiyiniz il) görə tarixləri haqqında dolğun məlumatlara malikdir.
- Biznes Vergi Qaydanızın Faylına dair bu yazı, vergi bəyannaməsinin vaxtında alındığından əmin olmaq üçün lazım olan məlumatı verəcəkdir.
Biznes Vergi Dosyası ilə Yardım Alın
Bir vergi hazırlayıcısının bu işə kömək etməsi və ya K-1 boş bir şəkildə məlumatların daxil olmasına imkan verən vergi proqramı proqramından istifadə etmək və məlumatların avtomatik olaraq 1040-un düzgün hissəsinə yerləşdirilməsini təmin etmək yaxşıdır.